近年来,汉阴农商银行始终锚定主责主业,秉持“客观公正、精准高效、防微杜渐”的审计理念,以构建全面、高效、精准的审计体系为目标,通过业审联动、科技助力、人才兴审、跟踪问效四维发力,筑牢风险防控屏障,为全行高效可持续发展提供了坚实的监督保障。
业审联动聚合力 筑牢风险“防火墙”
该行充分发挥审计“查已病、防未病”的监督效能,持续推动审计、合规、纪委及各业务条线深度协作,形成监督合力。2025年,围绕信贷、柜面、财务、合规等核心领域,精准开展案防检查4次、业务专项检查7次、全面序时审计1次,聚焦信贷“五真”核查、财务规范落实、员工八小时外涉案线索排查等关键环节,深入核查每一个细节,精准发现风险隐患,及时督促整改闭环,有效防范化解操作风险,让审计防线更加牢固。
科技助力提精度 激活监督“新引擎”
面对业务发展的复杂性与数字化转型的加速推进,该行积极构建“线上+线下”融合审计模式,推动信息技术与审计业务深度融合。线上依托审计模型、员工账户监测系统等工具,对全量业务进行深度扫描,精准锁定疑点线索;线下聚焦业务管理重点领域,开展资料核查与检查,实现“线上精准预警、线下靶向核查”的高效联动。2025年,通过该模式累计核查8类业务39195条模型数据,排查员工账户监测疑点2271条,抽查贷款2537笔,纠正业务偏差175笔,让审计监督更精准、更高效。
人才兴审强根基 锻造审计“主力军”
该行始终将队伍建设作为提升审计质效的核心抓手,着力打造专业化审计团队。通过“以审代训”模式,今年以来累计组织28人次参与省联社及审计中心审计项目、专项检查等工作,在实践中积累经验、提升能力。建立常态化培养机制,按月开展审计培训,确保每年专业继续教育不少于40学时,全力锻造一支业务精通、清正廉洁、敢审敢严、审深审实的高素质审计队伍,为审计工作高效开展注入强劲动力。
跟踪问效促长效 写好整改“下半篇”
该行建立日常跟踪督导与后续审计“回头看”齐抓共管机制,对审计发现的问题逐一建立台账,明确整改责任与时限。2025年累计下发稽核意见书81份、风险提示13份,开展问题整改联席会议4次,通过常态化督导与年末后续审计“回头看”,重点核查问题整改的有效性、合理性及复发情况,对未完全整改问题分类施策、标本兼治,推动问题全面彻底整改,切实将审计成果转化为推动业务发展的内生动力。
下一步,汉阴农商银行将继续紧跟金融改革发展方向,聚焦风险防控核心任务,持续提升审计工作质效,以更有力的监督、更务实的作风,为全行高质量发展保驾护航,贡献坚实审计力量。(况东霞)